第一部分 黄石市燃气热力管理办公室概况
一、基本情况
二、主要工作职责
三、2021年工作重点
第二部分 黄石市燃气热力管理办公室2021年预算安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况
三、机关运行经费预算安排情况
四、政府采购预算安排情况
五、部门“三公”经费财政拨款预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
九、预算公开管理文件说明
十、专用名词解释
第三部分 黄石市燃气热力管理办公室其他需要说明的事项
第四部分 黄石市燃气热力管理办公室2021年部门预算表 一、2021年部门收支总体情况表(表1) 二、2021年部门收入预算情况表(表2) 三、2021年部门支出预算情况表(表3) 四、2021年财政拨款收支预算总表(表4) 五、2021年一般公共预算支出情况表(表5) 六、2021年一般公共预算基本支出预算表(表6) 七、2021年部门“三公”经费支出预算表(表7) 八、2021年政府基金预算支出情况表(表8)
2021年2月2日
黄石市燃气热力管理办公室2021年预算公开
第一部分 黄石市燃气热力管理办公室概况
一、基本情况
黄石市燃气热力管理办公室成立于1992年元月,原名“黄石市城市燃气管理处”,为原市公用事业管理局下属科级事业单位,与市城市煤气公司筹备处合署办公;1994年7月我办和市城市煤气公司从市公用事业管理局划出,直属市建委领导,为正县级事业单位;2000年11月,燃气管理职能从市煤气总公司划归市建委,成立黄石市燃气管理办公室,为市建委下属事业单位,机构规格(级次)未明确,定编6名,领导职数1正1副。2006年黄石市燃气管理办公室加挂“黄石市燃气工程质量安全监督分站”牌子。2011年更名为黄石市燃气热力管理办公室(黄石市燃气热力工程质量安全监督站)。2012年根据市政府常务会议2010年第9号会议纪要和黄编办发[2011年]83号文的精神,将市城市煤气总公司在职的10名管理人员划入黄石市燃气热力管理办公室(黄石市燃气热力工程质量安全监督站),作为过渡事业编制人员进行管理。2014年根据黄编办文[2014]71号精神,核定我办自筹编制16名,原10名过渡事业编制人员按自筹编制管理,2015年我办划为公益一类事业单位。现黄石市燃气热力管理办公室(黄石市燃气热力工程质量安全监督站)两块牌子,一套班子,编制16人,领导职数1正2副,为市政局下属的正科级公益一类事业单位。
燃气热力管理办公室现有在职职工19人(其中在编在岗人员16人,长期聘用人员1人,一般聘用人员2人),退休职工8人。下设综合管理办公室、市场安全监管科、工程安全监管科三个科室。
二、主要工作职责
燃气热力管理办公室根据国家《石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》等法律法规负责对我市燃气热力供气经营市场、燃气燃烧器具安装维修市场、燃气热力工程市场进行管理;同时还负责对大冶、阳新燃气行业业务工作指导。
1、贯彻执行国家、省、市有关燃气热力事业管理的法律、法规、规章、规定和政策,拟定起草全市燃气热力行业规范性文件,经批准后组织实施,加强燃气热力宏观调控,对全市燃气热力行业依法进行管理。
2、依据城市发展总体规划和宏观经济的发展需要,组织编制全市燃气热力专项规划,经市政府批准后组织实施。
3、负责协调处理我市行政区域内天然气忠武输气管道保护及监督工作。
4、负责对大冶市、阳新县燃气行业特许经营管理的监督和业务工作指导。
5、负责对新建、改建、扩建的燃气热力工程报建的初步审核工作。
6、负责对燃气热力工程建设实施市场监管、质量监督和安全生产管理,办理燃气热力工程质量安全监督登记手续和燃气热力工程竣工验收备案证手续。
7、负责燃气经营企业的经营许可证的初步审核及燃气经营许可的安全管理工作。
8、负责对燃气热力行业的服务质量和供应安全监督管理;对燃气储配站、门站、调压站、气化站、加气站、瓶装液化气供应站点和热力阀门室、热力站、冷热交换站的安全监督检查。
9、负责全市燃气燃烧器具安装单位的资质初步审核和安装维修品牌燃气器具产品备案手续及燃气燃烧器具的售后服务质量的监督管理工作。
10、负责对全市燃气热力行业主要岗位人员培训工作,办理上岗证件,并对证件使用实行监督。
11、依法查处燃气行业各种违法违章行为,参与燃气热力事故调查处理。
12、负责受理燃气、热力行业来信、来访和不良行为的投诉、举报,并进行调查处理。
13、法律、法规、规章规定的其他职责。
三、2021年工作重点
1、加强燃气器具市场管理,严格执行燃气器具品牌备案及安装维修资质许可制度。
2、加强安全检查,压实企业安全生产主体责任。不定期对城区内燃气企业进行安全检查,督促企业落实安全生产制度,履行安全生产责任,有效防范安全事故发生。
3、加强联合执法力度,大力整治瓶装液化气市场。扎实开展“黑气点”综合治理工作,取缔无证经营代灌点,打击非法灌气运气行为。
4、继续开展用气安全知识宣传活动,加强燃气用气安全宣传力度。
5、加强应急演练。督促燃气企业健全完善应急机制,切实提高应对突发事件处置能力。
6、加强天然气管网建设。督促天然气公司开展对居民用户安检工作。
7、全面推进我市钢瓶信息化建设工作。
第二部分 黄石市燃气热力管理办公室2021年预算安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
1、2021年预算收入168.6万元。其中经费拨款(补助)收入168.6万元。
2、2021年预算支出168.6万元。
工资福利支出153.32万元。其中:基本工资61.44万元;绩效工资46.91万元;机关事业单位基本养老保险17.34万元;职工基本医疗保险缴费14.63万元;住房公积金13万元。
商品和服务支出11.88万元。其中:日常公用支出7万元;工会经费2.17万元;福利费2.71万元。对个人和家庭补助支出3.4万元。其中:退休人员经费0.92万元;医疗费补助2.48万元。
二、部门预算收支增减变化情况
2021年预算收入168.6万元,全部是财政拨款。比2020年预算收入173.17万元,减少4.57万元,减少2.64%。
三、机关运行经费预算安排情况
2021年预算安排我办运行经费11.88万元,其中,办公费4.5万元,邮电费1.3万元,其他商品和服务支出1.2万元,工会经费2.17万元,福利费2.71万元。
四、政府采购预算安排情况。
我单位2021年部门预算中对政府采购未作预算安排。
五、部门“三公”经费财政拨款预算情况
我单位2021年部门预算无“三公”经费预算安排。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2021年部门预算无“政府性基金预算财政拨款”经费预算安排。
七、国有资产占用情况
截止2020年12月31日,我办固定值产原值52.7万元,已提折旧38.3万元,净值14.4万元。固定资产中公务用车2辆,原值为24.62万元,已提折旧22.69万元,净值1.91万元。公务用车中一辆雪弗莱小轿车是2008年12月购入的,原值15.61万元,已提折旧15.61万元;另一辆皮卡车于 2013年12月购入,原值9万元,已提折旧7.09万元,现净值1.91万元。其他固定资产价值为12.48万元。
八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
我办2021年未申报重点项目,无重点项目绩效目标预算。
九、预算公开管理文件说明
我单位严格执行财务管理制度及相关法律法规,依据《预算法》相关规定,在财政部门预算后二十日内公开部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、商品和服务支出:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、“三公”经费:三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
第三部分 黄石市燃气热力管理办公室其他需要说明的事项
我办2020年末实有在编在岗人员16人,纳入预算管理人员14人。纳入预算管理与实有人数不符的主要原因为:未纳入预算管理的2人是2020年通过公开招聘完成所有录用程序后于12月23日才到我办报到上班的录用人员,编制预算时招聘工作尚未结束,故两名录用人员未纳入预算,我办将在2021年申请新增编制内人员的经费。
第四部分 黄石市燃气热力管理办公室2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1) | |||||
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 168.60 | 一、本年支出合计 | 168.60 | 一、本年支出合计 | 168.60 |
1、财政拨款 | 168.60 | 1、基本支出 | 168.60 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 168.60 | (1)工资福利支出 | 153.32 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 11.88 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 3.40 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | 168.60 | |||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |||||||||||||
经济建设科 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |||||||||||||
4607 | 市燃气热力管理办公室 | 168.60 | 168.60 | 168.60 |
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
2120104 | 城管执法 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
2120104 | 城管执法 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4) 2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | ||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | ||
本年收入合计 | 168.60 | 一、本年支出合计 | 168.60 | 一、本年支出合计 | 168.60 | ||
1、财政拨款 | 168.60 | 1、基本支出 | 168.60 | 【201】一般公共服务支出 | |||
(1)经费拨款(补助) | 168.60 | (1)工资福利支出 | 153.32 | 【202】外交支出 | |||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 11.88 | 【203】国防支出 | ||||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 3.40 | 【204】公共安全支出 | ||||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
【211】节能环保支出 | |||||||
【212】城乡社区支出 | 168.60 | ||||||
【213】农林水支出 | |||||||
【214】交通运输支出 | |||||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||||
【216】商业服务业等支出 | |||||||
【217】金融支出 | |||||||
【219】援助其他地区支出 | |||||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||||
【221】住房保障支出 | |||||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||||
【227】预备费 | |||||||
【229】其他支出 | |||||||
【230】转移性支出 | |||||||
【231】债务还本支出 | |||||||
【232】债务付息支出 | |||||||
【233】债务发行费用支出 | |||||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
五、2021年一般公共预算支出情况表(表5)
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 | ||||
2120104 | 城管执法 | 168.60 | 168.60 | 153.32 | 11.88 | 3.40 |
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(表6)
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | ||||||
工资福利支出 | 153.32 | 153.32 | 153.32 | ||||||
基本工资 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | ||||||
绩效工资 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | ||||||
住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
商品和服务支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | ||||||
办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
邮电费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||
工会经费 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ||||||
福利费 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||||
其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||||
退休公用部分 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||
医疗费补助 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(表7)
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 无 | ||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 |
八、2021年政府基金预算支出情况表(表8)
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||||||||||
单位名称:市燃气热力管理办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | ||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
无 |